杭州市钱塘区农业农村局2021年部门决算
发布日期:2022-10-12 10:02 信息来源:钱塘新区 信息作者:
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行中央、省、市有关农业农村、林业、水利、乡村振兴等工作的法律、法规、规章。组织拟订农业农村、林业、水利、乡村振兴以及林业生态保护修复等工作的中长期规划、重大政策并监督实施,负责相应领域的行政管理、监督和协调,参与涉农的金融保险等政策制定。
2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程,组织实施改善农村人居环境工作。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.推进农村领域改革。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作,管理、监督减轻农民负担工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责高效生态农业林业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐(民宿)发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责休闲观光农业、农家乐(民宿)安全管理工作,负责农业行业安全生产工作。配合落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。
7.负责农业资源管理和区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情病情并组织扑灭。
10.落实综合防灾减灾规划工作。组织制定洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。承担水情旱情监测预警工作。组织制定区级重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并指导实施。承担重要水工程调度工作。指导、监督钱塘江防潮安全管理工作。负责林业、水利行业安全生产监督管理。
11.负责农业、林业、水利投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业农资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导、监督区级农业、林业、水利资金的管理工作。
12.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程,监督管理湿地的开发利用。指导全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。拟订林业资源优化配置及利用政策。负责林业种苗监督管理。管理林木种苗经营行为。开展良种选育推广,监管林木种苗质量。组织、指导林产品质量监督和兴林富民相关工作。
13.负责全区湿地、陆生野生动植物资源监督管理工作。承担森林资源、湿地资源和野生动植物保护管理工作,组织开展湿地、陆生野生动植物资源的动态监测和评估工作。负责林地管理工作,组织公益林、天然林、商品林划定、建设、保护和利用。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。负责古树名木保护。负责生物多样性相关工作。负责监督管理各类自然保护地。
14.指导林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁,协同调处林权权属纠纷。
15.负责水资源的合理开发利用、保护和水文工作。实施最严格水资源管理制度,统一监督管理水资源,统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水中长期供求规划、水资源保护规划并监督实施。负责区级重要河湖、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,承担水资源有偿使用工作。指导水利行业供水工作。指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源评价。指导水文工作。负责水文水资源监测。
16.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策,组织制定节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全区节约用水工作,组织推动节水型社会建设工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治。负责基本建设项目水土保持工作。
17.组织指导水利工程和农村饮用水安全工程的建设与运行管理。组织实施全区水利工程建设与运行管理工作。牵头农田整治及水利基本建设。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江、湖、河及河口的治理和开发利用工作,负责本区水利工程的运行管理工作。指导农村河道管理工作。指导农村水利工作。负责滩涂资源的保护和管理,指导滩涂围垦的治理和开发工作。负责水利工程设施安全生产监督管理。
18.推动农业、林业、水利科技体制改革和技术推广队伍体系建设。指导农业、林业、水利产业技术体系和推广体系建设,组织开展农业、林业、水利领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农(林)业转基因生物安全监督管理和农(林)业植物新品种保护,按分工负责农(林)业野生植物保护工作。指导协调农业农村、林业、水利行业行政执法工作。
19.指导农业农村、林业、水利人才工作和对外合作工作。拟订农业农村、林业、水利人才队伍建设规划并组织实施,指导相关领域的教育和职业技能开发工作,组织新型职业农民培育和农业农村、林业、水利科技人才培养和农村实用人才培训工作。组织指导农业农村、林业、水利对外交流和合作工作。
20.完成区委、区政府交办的其它任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家,具体为杭州市钱塘区农业农村局。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计44,091.22万元,支出总计44,091.22万元。因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计44,091.22万元;包括财政拨款收入44,091.22万元(其中,一般公共预算29,817.63万元,政府性基金预算14,273.59万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计44,091.22万元,其中基本支出1,413.08万元,占3.2%;项目支出42,678.13万元,占96.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计44,091.22万元,支出总计44,091.22万元。因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出29,817.63万元,占本年支出合计的67.63%。因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出29,817.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.71万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出29,735.06万元,占99.72%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出75.86万元,占0.25%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,064.44万元,支出决算为29,817.63万元,完成年初预算的92.99%,主要原因是上级工作任务和补助政策的调整,部分项目预算在年中进行调减。其中:
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项),主要用于部门行政运行方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为6.71万元,主要原因是年初预算列区本级,决算调整至各部门。
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项),主要用于农业行政运行方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为343.65万元,主要原因是年初预算列区本级,决算调整至各部门。
农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项),主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。年初预算为370.19万元,支出决算为356.98万元,完成年初预算的96.43%,决算数或小于预算数的主要原因是厉行节约。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),主要用于农业事业运行方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为389.58万元,主要原因是年初预算列区本级,决算调整至各部门。
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项),主要用于动物防疫方面的支出。年初预算为683.74万元,支出决算为464.83万元,完成年初预算的67.98%,决算数小于预算数的主要原因是中央动物防疫等补助经费依照病死动物无害化处理实际数量拨付。
农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项),主要用于农产品质量安全监测方面的支出。年初预算为181.60万元,支出决算为163.92万元,完成年初预算的90.26%,决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全定量检测项目采购中标低于预算。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项),主要用于生猪增产保供、乡村振兴产业发展、农业生产扶持及生态技术推广等方面的支出。年初预算为13,636.89万元,支出决算为12,311.85万元,完成年初预算的90.28%,决算数小于预算数的主要原因是上级工作任务和补助政策的调整。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),主要用于农渔生产管理等方面的支出。年初预算为3,389.26万元,支出决算为3,159.55万元,完成年初预算的93.22%,决算数小于预算数的主要原因是尾水治理项目因土地优化调整项目影响,实际支出低于预算。
农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项),主要用于林业管理方面的支出。年初预算为350.00万元,支出决算为295.59万元,完成年初预算的84.45%,决算数小于预算数的主要原因是新一轮林地保护利用规划编制、“十四五”林业发展规划编制项目在年中进行预算调减。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项),主要用于江堤河道运维方面的支出。年初预算为3,400.00万元,支出决算为3,237.38万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是江堤河道运维费部分已招标政府采购项目未达到合同支付要求。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),主要用于水利管理费用方面的支出。年初预算为700.00万元,支出决算为864.77万元,完成年初预算的123.54%,决算数大于预算数的主要原因是水利管理专项资金项目调增预算。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),主要用于农村管理方面的支出。年初预算为401.00万元,支出决算为381.64万元,完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是村级运转保障补助按村级可支配收入实际情况下达。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),主要用于农业产业发展等方面的支出。年初预算为8,941.04万元,支出决算为7,765.32万元,完成年初预算的86.85%,决算数小于预算数的主要原因是“菜篮子”水产基地建设项目因耕地优化调整影响,实际支出低于预算。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于人员住房公积金缴纳方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为75.86万元,主要原因是年初预算列区本级,决算调整至各部门。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,413.08万元,其中:人员经费1,336.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费76.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,273.59万元,占本年支出合计的32.37%。因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,273.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出14,273.59万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,848.31万元,支出决算为14,273.59万元,完成年初预算的90.06%,主要原因是。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),主要用于美丽乡村建设、高标准农田建设方面的支出。年初预算为13,308.31万元,支出决算为14,273.59万元,完成年初预算的107.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中高标准农田建设科目调整。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.20万元,支出决算为6.98万元,完成预算的68.43%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用因疫情影响实际支出低于预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元,占59.31%,因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数;公务接待费支出决算为2.84万元,占40.69%,因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于人员的公务考察和学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排开展出国(境)活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7.20万元,支出决算为4.14万元,完成预算的57.50%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用因疫情影响实际支出低于预算。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排购置更新车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为7.20万元,支出4.14万元,完成预算的57.50%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,公务用车活动次数减少。主要用于公务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费预算数为3.00万元,支出决算为2.84万元,完成预算的94.67%。国内公务接待28批次,累计246人次。主要用于接待国内来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:外事接待支出0万元,主要用于外事接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.84万元,主要用于国内来访人员接待28批次,累计246人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为82.77万元,支出决算为76.77万元,完成年初预算的92.75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,因行政区划调整,本部门为设区后新设,无上年数。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额3,001.10万元,其中:政府采购货物支出175.74万元、政府采购工程支出89.97万元、政府采购服务支出2,735.39万元。授予中小企业合同金额2,709.82万元,占政府采购支出总额的90.29%。其中,授予小微企业合同金额2,132.36万元,占授予中小企业合同金额的78.69%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.35%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,杭州市钱塘区农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金28,404.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度乡村振兴专项资金、高标准农田建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14,273.59万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市钱塘区农业农村局在2021年度部门决算中反映生猪增产保供政策资金及农业生产扶持专项资金项目绩效自评结果。
生猪增产保供政策资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为761万元,执行数为761万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是生产稳定,不发生重大动物疫病,疫病防控率达100%;二是按上级要求完成存栏、出栏目标,实际完成率达118%。发现的问题及原因:一是指标设置不够全面,缺少数量指标、时效指标;二是部分绩效指标设置与实际执行预算相关性弱,项目预算涵盖种猪引进补助、生猪引进补助资金,指标中未体现补助资金的拨付和下拨数据统计管理情况。下一步改进措施:一是设置更为细化的指标,使项目实施更具有可操作性以及便于事后评价,提高实际效果。二是指标设置以实际预算和资金执行为依据,提高评价效率。
2021年预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 生猪增产保供政策资金 | |||||||||
主管部门 | 杭州市钱塘区农业农村局 | 实施单位 | 杭州市钱塘区农业农村局 | |||||||
项目负责人 | 胡立成 | 联系电话 | 0571-82987305 | |||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||||
激励辖区生猪养殖场提升生产能力,推进生猪产业健康发展。 | 激励辖区生猪养殖场提升生产能力,推进生猪产业健康发展。 | |||||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 2880万元 | 761万元 | 761万元 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 2880万元 | 761万元 | 761万元 | -- | 100% | -- | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 企业引进种猪、生猪及仔猪完成率 | 100% | 100% | 20 | ||||||
产出指标 | 仔猪、生猪、种猪、补助资金拨付率 | 100% | 100% | 20 | ||||||
产出指标 | 资金拨付及时性 | 按时拨付 | 按时 | 20 | ||||||
效益指标 | 养殖场提升改造项目实施单位综合生产能力 | 养殖场改造提升完成7个 | 提升 | 8 | ||||||
效益指标 | 生产稳定,不发生重大动物疫病 | 疫病防控率100% | 100% | 10 | ||||||
效益指标 | 非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力 | 提升 | 提升 | 5 | ||||||
效益指标 | 按照上级要求完成存栏、出栏目标 | 完成率≥80% | 118% | 5 | ||||||
存在的问题 | 一是指标设置不够全面,缺少数量指标、时效指标;二是部分绩效指标设置与实际执行预算相关性弱,项目预算涵盖种猪引进补助、生猪引进补助资金,指标中未体现补助资金的拨付和下拨数据统计管理情况。 | |||||||||
整改措施 | 一是设置更为细化的指标,使项目实施更具有可操作性以及便于事后评价,提高实际效果。二是指标设置以实际预算和资金执行为依据,提高评价效率。 |
农业生产扶持专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10,134万元,执行数为10,108.45万元,完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况:一是规模种粮面积达10.24万亩,机插面积达3.3万亩,完成绿色农业示范推广和高产创建示范12个,储备救灾种子13万公斤;二是粮食政策覆盖率达100%,补贴惠及农户159户,提高区内农民种粮积极性。发现的问题及原因:指标设置不够全面,缺少时效指标。下一步改进措施:细化指标设置,提高资金使用效率。
2021年预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 农业生产扶持专项资金 | |||||||||
主管部门 | 杭州市钱塘区农业农村局 | 实施单位 | 杭州市钱塘区农业农村局 | |||||||
项目负责人 | 施忠源 | 联系电话 | 0571-82987851 | |||||||
年度总体目标 | 计划完成情况 | 实际完成情况 | ||||||||
加强区内农业生态管理,切实加强农业生产和安全监管,做好农业科技服务,做好做强我区粮油生产,基本实现生产规模化、全程机械化、防治统一化。 | 加强区内农业生态管理,切实加强农业生产和安全监管,做好农业科技服务,做好做强我区粮油生产,基本实现生产规模化、全程机械化、防治统一化。 | |||||||||
项目资金 | 预算批复数 | 调整后的预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 8684万元 | 10134万元 | 10108.44万元 | 10 | 99.75% | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 8684万元 | 10134万元 | 10108.44万元 | -- | 99.75% | -- | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 补贴惠及农户数量 | ≥100户 | 159户 | 15 | ||||||
产出指标 | 规模种粮面积 | 4.5万亩 | 10.24万亩 | 15 | ||||||
产出指标 | 机插面积 | 2.5万亩 | 3.3万亩 | 15 | ||||||
产出指标 | 绿色农业示范推广和高产创建示范 | 12个 | 12个 | 15 | ||||||
效益指标 | 提高区内农民种粮积极性 | 提高 | 提高 | 10 | ||||||
效益指标 | 粮食政策覆盖率 | 100% | 100% | 10 | ||||||
效益指标 | 救灾种子储备 | 12万公斤 | 13万公斤 | 10 | ||||||
存在的问题 | 指标设置不够全面,缺少时效指标。 | |||||||||
整改措施 | 细化指标设置,提高资金使用效率。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
农发业务工作经费绩效评价:中;生猪增产保供政策资金绩效评价:优
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
表1:2021年区级部门收入支出决算总表
表2:2021年区级部门收入决算总表(分单位)
表3:2021年区级部门收入决算总表(分科目)
表4:2021年区级部门支出决算总表(分单位)
表5:2021年区级部门支出决算总表(分科目)
表6:2021年区级部门财政拨款收入支出决算总表
表7:2021年区级部门一般公共预算支出决算表
表8:2021年区级部门一般公共预算基本支出决算表
表9:2021年区级部门财政拨款“三公”经费决算表
表10:2021年区级部门政府性基金预算收入支出决算表
表11:2021年区级部门国有资本经营预算支出决算表
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