杭州市钱塘区青少年宫2023年单位预算

发布日期:2023-03-07 14:21    信息来源:区教育局

一、部门概况

(一)主要职能

提高青少年的综合素质、创新精神和实践能力,丰富青少年校外文化生活,促进青少年全面发展;组织区少先队及青少年社团开展各类社会活动;组织开展职业技能、岗位证书培训;负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动,促进青少年全面发展;组织开展青少年对外文化交流活动;负责青少年校外活动组织的建设和管理工作;完成上级部门交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,杭州市钱塘区青少年宫单位预算包括:杭州市钱塘区青少年宫预算。

二、2023年杭州市钱塘区青少年宫单位预算安排情况说明

(一)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,杭州市钱塘区青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出。杭州市钱塘区青少年宫2023年收支总预算3497.76万元。

(二)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年收入预算情况说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年收入预算3497.76万元,比上年执行数增加2026.00万元,增长137.7%,主要原因是事业单位经营收入纳入预算。

其中:一般公共预算拨款收入275.41万元,占7.9%;事业单位经营收入3222.35万元,占92.1%。

(三)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年支出预算情况说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年支出预算3497.76万元,比上年执行数增加2026.00万元,增长137.7%,主要原因是事业单位经营支出纳入预算。

1.按支出功能分类,教育支出3497.76万元

2.按支出用途分类,包括人员支出225.11万元,占6.4%;日常公用支出15.98万元,占0.5%;项目支出34.32万元,占1.0%;事业单位经营支出3222.35万元,占92.1%。

(四)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年财政拨款收支总预算275.41万元。收入包括:一般公共预算275.41万元;支出包括:教育支出275.41万元。

(五)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区青少年宫2023年一般公共预算当年拨款275.41万元,比上年执行数减少1196.35万元,下降81.3%,主要原因是2023年培训费项目均纳入事业单位经营收入,学后托管项目已不在青少年宫核算,所以经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出275.41万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)230.05万元,主要用于反映举办的其他普通教育支出。

(2)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)45.36万元,主要用于反映举办的其他职业教育支出。

(六)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年一般公共预算基本支出241.09万元,其中:

人员经费225.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费15.98万元,主要包括:会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于杭州市钱塘区青少年宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区青少年宫2023年“三公”经费预算数为0.00万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年杭州市钱塘区青少年宫政府采购预算总额18.72万元,其中:政府采购服务预算18.72万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,杭州市钱塘区青少年宫共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年杭州市钱塘区青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款34.32万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),指用于反映举办的其他普通教育支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项),指用于反映举办的其他职业教育支出。

杭州市钱塘区青少年宫2023年单位预算公开.pdf



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