杭州钱塘新区前进幼儿园2021年度部门决算

发布日期:2022-10-11 10:05    信息来源:钱塘新区

一、部门基本情况

(一)部门职责

杭州钱塘新区前进幼儿园位于前进街道东三路2号,是隶属钱塘区教育局管理的公办幼儿园。自2014年9月开园以来,秉承“让师幼在前进路上更加生动”的办园理念,以“办有灵魂的幼儿园、塑有灵性的教师、育有灵气的孩子”为办学目标,本着“灵思创智”的园训,致力于培养出健康、聪明、自主、创新的孩子。幼儿园以“童玩”为核心,结合园区地域特色、地域资源对幼儿园“童玩科学”课程进行架构,以多元形式推进整体建构课程,为学前教育优质化作出努力。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,承担学前教育教学任务;

2.维护校园秩序,充分挖掘环境的教育资源,感受人与环境的和谐发展;

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高“两教一保”的教育教学质量;

4.根据园所规模,合理设置幼儿园管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

5.抓好教师队伍建设,从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求,让每个教师都积极主动地热心于教育事业;

6.做好安全防范,保障幼儿的人身安全。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本部门共有预算单位1家,其中:行政单位0家,事业单位1家,具体为杭州钱塘新区前进幼儿园(本级)。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1426.57万元,支出总计1426.57万元,与2020年度相比,各增加52.50万元,增长3.82%,主要原因是:1.编制人员增加,人员经费有所提高;2.争创省一级幼儿园,项目经费也有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1426.57万元;包括财政拨款收入1426.57万元(其中,一般公共预算1426.57万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1426.57万元,其中基本支出1295.36万元,占90.80%;项目支出131.21万元,占9.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1426.57万元,支出总计1426.57万元,与2020年相比,各增加52.50万元,增长3.82%,主要原因是:1.编制人员增加,人员经费有所提高;2.争创省一级幼儿园,项目经费也有所增加。财政拨款支出年初预算数1003.31万元,完成年初预算的142.19%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、省一补助项目等预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达到本单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1426.57万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.50万元,增长3.82%。主要原因是:1.编制人员增加,人员经费有所提高;2.争创省一级幼儿园,项目经费也有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1426.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1426.57万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003.31万元,支出决算为1426.57万元,完成年初预算的142.19%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、省一补助项目等预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达到本单位。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),主要用于反映本部门举办的学前教育支出。年初预算为1003.31万元,支出决算为1426.57万元,完成年初预算的142.19%,决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、省一补助项目等预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达到本单位。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1295.36万元,其中:

人员经费1163.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费132.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 其他资本性支出等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致,主要原因是本部门2021年度无“三公”经费支出预算安排,故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,零增长,主要原因是本部门2021年度、2020年度均无因公出国(境)费用预算财政拨款收支安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,零增长, 主要原因是本部门2021年度、2020年度均无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,零增长,主要原因是本部门2021年度、2020年度均无公务接待费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。与预算数持平。主要用于人员的业务交流、学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致,主要原因是本部门2021年度无因公出国(境)费预算安排,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平。决算数与预算数一致, 主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费预算安排,故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),与预算数持平。决算数与预算数一致,主要原因是本部门2021年度无公务用车购置费预算安排,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,与预算数持平。决算数与预算数一致,主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费预算安排,故无相关数据。主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。决算数与预算数一致,主要原因是本部门2021年度无公务接待费预算安排,故无相关数据。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平,决算数与预算数一致,主要原因本部门2021年度无机关运行经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;比2020年度增加0万元,零增长,主要原因是本部门2021年度、2020年度均无机关运行经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额28.45万元,其中:政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出22.76万元。授予中小企业合同金额28.45万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额6.09万元,占授予中小企业合同金额的21.41%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,杭州钱塘新区前进幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金131.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

班均项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为19.50万元,执行数为19.44万元,完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况:一是创设了幼儿户外自主游戏的场地环境,营造浓厚的游戏氛围,丰富幼儿的游戏经验,促进幼儿自主性游戏能力的提升;二是添置自主游戏设备,木工坊、科学坊的设施设备,提升专用活动室的操作价值,促进幼儿各方面能力的发展。发现的问题及原因:打造了幼儿户外的自主游戏场地,但是游戏场地的整体打造有待进一步的完善,原因在于预算经费有点偏低。下一步改进措施:进一步加强项目预算管理,从而提升项目的实际成效,促进幼儿园的发展。

2021年项目绩效自评表

项目名称

班均项目

主管部门

杭州市钱塘区教育局

实施单位

杭州钱塘新区前进幼儿园

项目负责人

王利平、周丹

联系电话

0571-82535390

年度总体目标

计划完成情况

实际完成情况

完成

完成

项目资金


预算批复数

调整后的预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

19.50万

19.50万

19.44万

10分

99.69%

10分

其中:财政拨款

19.50万

19.50万

19.44万

--


--

其他资金

0

0

0

--


--

绩效指标

指标名称

年度指标值

实际完成值

得分

未完成原因分析

产出指标(数量)

游戏场地的创设,木工坊的打造,科学设施、自主游戏材料的添置

打造幼儿自主性的游戏场地,创设木工坊,增设科学设施设备、自主游戏材料。

完成

20分


产出指标(质量)

场地改造、设施设备的添置符合游戏的需求,项目验收达标

合格

质量验收合格

20分


产出指标(时效)

项目在预期时间内完成

10月底前完成

2021年10月底

完成

20分


效益指标(社会效益)

幼儿游戏水平的提高,促进幼儿的全面发展

100%

100%

20分


效益指标(服务对象

满意率)    

获得全体教职工与幼儿的喜欢,助推幼儿园的办学质量。

>=90%

85%

8分

游戏场地有待进一步完善。

存在的问题

整体的完善度有待提高

整改措施

加强项目预算管理,提升项目的实效。

单列项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为5万元,执行数为4.92万元,完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况:完成了二楼、三楼墙面的设计与改造,也进行了关联的活动场地的简单设计与改造,提升墙面整体效应的同时,也为孩子提供了更好的活动场地。发现的问题及原因:预算项目内容根据实际需求在原有的基础上略有调整。下一步改进措施:进一步加强项目预算内容的管理,从而提升项目的实际成效,达成年初预定的绩效目标。

2021年项目绩效自评表

项目名称

单列项目

主管部门

杭州市钱塘区教育局

实施单位

杭州钱塘新区前进幼儿园

项目负责人

王利平、周丹

联系电话

0571-82535390

年度总体目标

计划完成情况

实际完成情况

完成

完成

项目资金


预算批复数

调整后的预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5万

5万

4.92万

10分

98.40%

10分

其中:财政拨款

5万

5万

4.92万

--


--

其他资金

0

0

0

--


--

绩效指标

指标名称

年度指标值

实际完成值

得分

未完成原因分析

产出指标(数量)

二、三楼大厅墙面的设计改造,关联活动场地的改造

完成二、三楼大厅墙面的设计,关联区域场地的改造。

完成

20分


产出指标(质量)

墙面场地效果  

合格

验收合格,符合设计想法与理念

20分


产出指标(时效)

项目在预期时间内完成  

10月底前完成

2021年10月底

完成

20分


效益指标(社会效益)

体现墙面文化,促进幼儿发展  

100%

100%

18分

预算项目内容在原基础上略有调整。

效益指标(服务对象满意率)

提升办学条件,促进幼儿园的发展

>=90%

87%

9分

有待进一步完善。

存在的问题

整体的完善度有待提高。

整改措施

加强项目预算内容的管理,提升项目的目标性。

3.财政评价项目绩效评价结果:

无。

4.部门评价项目绩效评价结果:

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



杭州钱塘新区前进幼儿园2021年度部门决算.pdf


[ 附件下载]

打印本页 关闭窗口