杭州钱塘新区博雅幼儿园2021年度部门决算

发布日期:2022-10-11 10:05    信息来源:钱塘新区    信息作者:

一、部门基本情况

杭州钱塘新区博雅幼儿园于2016年9月8日正式开园,是一所全日制公办幼儿园。幼儿园现有16个班级,位于义蓬街道博雅路666号,校园内绿树掩映,鸟语花香,到处洋溢着人文的光辉和理性的阳光。园舍占地面积约10296平方米

(一)部门职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.适应现代教育发展的需要,深化教育改革,全面贯彻国家的教育方针,积极推进素质教育,全面提高教育教学质量和办学效益。

3.开展幼儿教育工作。

4.依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5.拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉,依法维护幼儿园合法权益不受侵犯。

6.实施幼儿保育工作。

7.贯彻国家的教育方针,全面实施素质教育,促进幼儿身心健康发展。

8.承担主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门共有预算单位1家,其中:行政单位0家,事业单位1家。具体为:杭州钱塘新区博雅幼儿园。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021部门收入决算总计1,164.91万元,支出总计1,164.91万元,与2020年度相比,增加87.55万元,增长8.13%。主要原因是:2021年度增开1个班级,人员经费和公用经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,164.91万元;包括财政拨款收入1,164.91万元(其中,一般公共预算1,164.91万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,164.91万元,其中基本支出1,119.17万元,占96.07%;项目支出45.74万元,占3.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,164.91万元,支出总计1,164.91万元,与2020年相比,各增加87.55万元,增长8.13%。主要原因2021年度增开1个班级,人员经费和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数874.04万元,完成年初预算的133.28%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新开的一个班级,人员经费、公用经费和项目经费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,164.91万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.55万元,增长8.13%。主要原因是:2021年度增开1个班级,人员经费和公用经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,164.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,164.91万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.04万元,支出决算为1,164.91万元,完成年初预算的133.28%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新开的一个班级及人员经费、公用经费和项目经费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),主要用于学前教育方面的支出。年初预算为874.04万元,支出决算为1,164.91万元,完成年初预算的133.28%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新开的一个班级及人员经费、公用经费和项目经费等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,119.17万元,其中:

人员经费979.48万元,主要包括:基本支出、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费139.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出等支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平,主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,与上年数一致,主要原因是本单位2021年度、2020年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,与上年数一致,主要原因是本单位2021年度、2020年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,与上年数一致,主要原因是本单位2021年度、2020年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。与预算数持平,主要用于人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平,决算数与预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),与预算数持平,决算数与预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,与预算数持平,决算数与预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。其中:外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,与预算数持平,决算数和预算数皆为0的主要原因是本单位2021年度无相关经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据;与上年数一致,主要原因是本部门2021年度、2020年均无相应支出安排,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额29.59万元,其中:政府采购货物支出6.73元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.86万元。授予中小企业合同金额28.41万元,占政府采购支出总额的96.01%。其中,授予小微企业合同金额5.38万元,占授予中小企业合同金额的18.94%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.47%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求组织对杭州钱塘新区博雅幼儿园2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金45.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州钱塘新区博雅幼儿园在2021年度部门决算中反映“班均—幼儿园户外场地花坛、旗台等改造、操场地垫维修更新及图书一批”、“教卫项目—乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施”项目绩效自评结果。

“班均—幼儿园户外场地花坛、旗台等改造、操场地垫维修更新及图书一批”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为18.20万元,执行数为18.18万元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况:一是通过花坛改造,增设条件,利于幼儿亲近大自然;二是通过旗台的改造,让旗杆三竿变一杆,改造成实木小平台,便于进行国旗下的各类活动。发现的问题及原因:花坛改造中要注意幼儿活动时是否有会受影响。下一步改进措施:加强花坛、旗台的后期安全维护。

2021年预算项目绩效自评表












项目名称

班均——幼儿园户外场地花坛、旗台等改造、操场地垫维修更新及图书一批


主管部门

杭州市钱塘区教育局

实施单位

杭州钱塘新区博雅幼儿园


项目负责人

周恩利

联系电话

13735827321


年度总体目标

计划完成情况

实际完成情况


通过花坛改造,增设条件,利于幼儿亲近大自然;利用旗台的改造,让旗杆三竿变一杆,改造成实木小平台,便于进行国旗下的各类活动。

完成了花坛改造,改造了实木小平台,更好的进行国旗下讲话。


项目资金


预算批复数

调整后的预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


年度资金总额

18.20万元

18.20万元

18.18万元

10

99.86%

10


其中:财政拨款

18.20万元

18.20万元

18.18万元

10

99.86%

10


其他资金




--


--


绩效指标


指标名称

年度指标值

实际完成值

得分

未完成原因分析


产出指标(数量)

服务群体

全园幼儿

全园幼儿

10


产出指标(质量)

改造效果

花坛旗台的提升

户外花坛木旗台提升等

20


产出指标(时效)

时间

2021年

2021年

20


效益指标(社会效益)

服务群体

全园幼儿

全园幼儿

15


效益指标(生态效益)

人文环境

花坛改造的场地

利用花坛改造,增设条件,利于幼儿亲近大自然。

15


效益指标(可持续发展效益)

开阔国旗下各类活动场地

利用旗台的改造,让旗杆三竿变一杆,改造成实木小平台,便于进行国旗下的各类活动。

10


存在的问题

花坛改造中要注意幼儿活动时是否有会受影响


整改措施

加强花坛、旗台的后期安全维护


教卫项目—乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教卫项目—乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施项目绩效自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目年度预算数5.00万元,决算数4.97万元,完成预算的99.40%。自评结论为“优秀”。项目绩效目标完成情况:一是通过乡村农事空间的建设,让幼儿在农事空间活动中体验、探索、分享、收获成长;二是以《指南》为指导,让儿童生活品质的养成和善于想象的思维,强解决问题的能力。发现的问题及原因:一是农场的设施在扩展,幼儿在活动中需要注意安全,二、课程的开发与实施需要在实践的过程中不断调整、反思、改进,目前课程开发还处于初期。下一步改进措施:一、在幼儿园日常的教学活动中利用农场的空间继续发展幼儿各方面的能力,二、在园课程组的指导下,继续开发与完善课程内容。

2021年预算项目绩效自评表

项目名称

教卫项目— 乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施

主管部门

杭州市钱塘区教育局

实施单位

杭州钱塘新区博雅幼儿园

项目负责人

周恩利

联系电话

13735827321

年度总体目标

计划完成情况

实际完成情况

100%

99.40%

项目资金


预算批复数

调整后的预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.00万元

5.00万元

4.97万元

10

99.40%

10

其中:财政拨款

5.00万元

5.00万元

4.97万元

10

99.40%

10

其他资金

0

0

0

--

0

--

绩效指标

指标名称

年度指标值

实际完成值

得分

未完成原因分析

产出指标(数量)

服务群体

全园幼儿

全园幼儿

15

产出指标(质量)

课程效果

乡村幼儿园农事空间课程的设计

乡村幼儿园农事空间课程的实施

15

产出指标(时效)

课程时间

2021年度

2021年度

15

产出指标(社会效益)

服务群体

全园幼儿

全园幼儿

15

效益指标(生态效益)

幼儿能力

形成儿童生活品质的养成和善于想象的思维,强解决问题的能力

通过乡村农事空间的建设,让幼儿在农事空间活动中体验、探索、分享、收获成长。

15

效益指标(可持续发展效益)

儿童生活品质的养成和善于想象的思维

以《指南》为指导,让幼儿在体验、探索、分享中获得快乐。

15

存在的问题

课程的开发与实施需要在实践的过程中不断调整、反思、改进,目前课程开发还处于初期。

整改措施

在园课程组的指导下,继续开发与完善课程内容。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州钱塘新区博雅幼儿园2021年度部门决算.pdf

[ 附件下载]

打印本页 关闭窗口